墨脱县人民政府

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墨脱县达木乡人民政府2024年度部门预算

发布时间:2024-02-20   浏览次数:   【字体:

第一部分 墨脱县达木乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职能和机构设置

第二部分 墨脱县达木乡人民政府2024年度部门预算明细表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分 墨脱县达木乡人民政府2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县达木珞巴民族乡人民政府构成情况

一、部门预算单位构成

达木路巴民族乡人民政府为一级预算单位,正科级建制,财务实行机关統一核算管理,部门决策单位只有政府机关一个单

位。

二、部门职能和机构设置

(一)部门职能

1、落实政策、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2、促进发展。编制好科学发展规划,营造好科学发展环境,突出本乡特色,加强城乡建设。

3、发展特色经济。最直接、最现实的利益间题,加强和巩固农村基层政权和民主法制建设,加强社会治安综合治理。

4、提供服务,进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展;发展农村社会公益事业和集体公益事业;提供政策、科技,市场信息和社会救济、救助服务。

(二)机构设置

1.党政机构5个,即:党政综合办公室(财政所),经济发展办公室,平安建设办公室(应急管理办公室),综合行政执法办公室,边境事务协调办公室(生态环境和自然资源办公室)

2.副科级事业单位4个,即:农牧综合服务中心、文化服

务中心、便民服务中心(退役军人服务站),卫生院。

第二部分 墨脱县达木乡人民政府2024年度部门预算明细表

(表格详见附件达木乡部门预算草案报表

第三部分墨脱县达木乡人民政府2024年度预算数据分析

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收支总预算1940.90万元,其中一般公共预算拨款收入1924.90万元、上年结转16万元;一般公共服务支出1392.09万元、社会保障和就业支出179.14万元、卫生健康支出111.39万元、住房保障支出127.78万元等

二、收入总体情况说明

收入预算总量1940.90万元,其中上年结转16万元,占0.82%2024年一般公共预算拨款收入1924.90万元,占99.18%

三、支出总体情况说明

支出预算总量1940.90万元,其中一般公共服务支出1392.09万元,占71.72%;社会保障和就业支出179.14万元,占9.23%;卫生健康支出111.39万元,占5.74%;住房保障支出127.78万元,占6.58%

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年收支总预算1940.90万元,其中一般公共预算拨款收入1924.90万元、上年结转16万元。

五、一般公共预算支出总体情况说明

一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1940.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1392.09万元,占71.72%;国防支出2.00万元,占0.10%;文化旅游体育与传媒支出8.00万元,占0.40%;社会保障和就业支出179.14万元,占9.23%;卫生健康支出111.39万元,占5.74%;城乡社区支出59万元,占3.04%;农林水支出48万元,占2.47%;住房保障支出127.78万元,占6.58%;灾害防治及应急管理支出13.50万元,占0.70%

六、一般公共预算基本支出总体情况说明

2024年一般公共预算基本支出1598.55万元,其中:人员经费1517.94万元,主要包括基本工资164.94万元,津贴补贴816.06万元,奖金69.67万元,机关事业单位基本养老保险缴费170.38万元,职工基本医疗保险缴费81.99万元,公务员医疗补助缴费21.30万元,其他社会保障缴费2.76万元,住房公积金127.78万元,其他工资福利支出63.06万元。

公用经费80.61万元,其中:商品和服务支出75.61万元,主要包括办公费10万元,邮电费1.11万元,差旅费13万元,培训费1万元,工会经费22.11万元,福利费0.27万元,公务用车运行维护费16万元,其他商品和服务支出12.12万元;对个人和家庭的补助5万元,主要包括生活补助3万元,其他对个人和家庭的补助2万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况说明

2024年度“三公”经费预算数为16万元,其中公务用车运行维护费用16万元,无公务用车购置费用及公务接待费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指乡镇人大机关召开人大会议所需经费;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(项)行政运行(项):指保障机关正常运转所需经费;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):保障村级党组织正常运转所需经费;一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):保障乡镇纪检工作开展经费。

五、政府性基金收入,县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。  

六、基本支出,指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出,指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。