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墨脱县卫生健康委员会2024年度预算

发布时间:2024-02-08   浏览次数:   【字体:

第一部分 墨脱县卫生健康委员会构成情况

一、预算单位构成   

县卫生健康委员会是县人民政府工作部门,为正科级。

二、部门职责和机构设置

(一)部门主要职责

1.贯彻执行有关卫生健康事业发展法律法规和政府规章草案,拟订县卫生事业发展规划并组织实施;统筹规划全县卫生健康资源配置,指导卫生健康规划的编制和实施;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进县深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议;组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实;组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

4.组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

6.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准;制定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

7.负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口和家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

8.指导全县卫生健康工作,负责承担基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。

9.负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作;会同有关部门组织实施藏医药人才培养,促进藏药资源的保护开发与合理利用。

10.负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

11.指导协调推进卫生健康对口支援工作。

12.负责县保健对象的医疗保健工作,承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.承担县老龄工作委员会工作,指导县计划生育协会业务工作。

14.完成县委、政府交办的其他任务。

15.职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康墨脱建设,坚持藏西医并重,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重,加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务

(二)部门机构设置

墨脱县墨脱县卫生健康委无内设机构。

第二部分 墨脱县卫生健康委员会2024年度部门预算明细表

(表格详见附件西藏林芝市墨脱县卫生健康委员会

第三部分墨脱县卫生健康委员会2024年度预算数据分析

一、关于卫生健康委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算1539.17万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金拨款,包括:一般公共预算当年财政拨款收入1539.17万元;支出包括:社会保障和就业支出49.56万元;卫生健康支出1458万元;住房保障支出21.96万元,计划生育事务支出1.58万元。

二、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年度年初预算为1539.17万元,较上年增加1030.15万元,增加的主要原因是上级补助专项经费纳入本级财政预算,主要包括医疗机构能力提升补助资金、重大传染病防控经费、基本药物补助、基本公卫补助等相关经费。

三、关于卫生健康委员会2024年一般公共预算支出情况说明

2024年预算收支总计为1539.17万元,其中:一般公共预算收入1539.17万元,无政府性基金收入。2024年一般公共预算支出1539.17万元,其中基本支出为329.17万元,占21.38%;项目支出为1210万元,占78.62%

四、2024年一般公共预算当年拨款结构

社会保障和就业支出49.56万元;卫生健康支出1458万元;住房保障支出31.6万元。

五、2023年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算为26.17万元。

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2024年预算为0.24万元。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险的支出(项)2024年预算为0.16万元。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2024年预算为356.02万元。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2024年预算为169.73万元。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2024年预算支出为1.46万元。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2024年预算为9.93万元。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算为2.89万元。

9.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2024年预算为12.7万元。

12.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)2023年预算为5.13万元。

13.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2024年预算为188.38万元。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算为21.96万元。

六、2024年“三公”经费财政拨款情况

2023年卫生健康委员会公务接待费预算为0万元,公务用车运行维护费预算为3.63万元,公务用车购置费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元。

七、2024年政府性基金预算收入与支出说明

卫生健康委员会2024年无政府性基金收入与支出。

八、政府采购情况说明

2024年未单独安排政府采购预算,主要用于办公用品、办公设备等采购。

九、国有资产占有使用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆1辆,为其他用车2024年部门预算未安排购置车辆。

十、2024年一般公共预算基本支出情况说明

卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出为327.87万元,其中:

人员经费314.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助;

公用经费13.23万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十一、预算绩效情况说明

计生妇幼兼职人员津贴项目资金主要用于兑现县人民医院、乡镇卫生院医护人员兼职妇幼计生相关工作人员给予每人每月50元的补助资金,调动妇幼计生工作积极性,做好“两降一升”工作,保障政府补助资金落到实处,经我单位自评年初绩效良好。

寿星老人健康补贴项目资金用于发放本辖区内80岁医生老年人健康补助资金,从而提升老龄人生活质量,保障做好惠民工作,经我单位自评年初绩效良好。

村医补助项目资金用于兑现我县90名村医工资,为做好基层基本公共卫生服务提供保障,保障政府补助资金落到实处,保障村医正常待遇,经我单位自评年初绩效良好。

包虫病防治-流浪犬捕捉经费项目资金主要用于投入我县流浪犬捕捉经费,通过捕捉流浪犬能够减少辖区内的流浪犬,降低包虫病传染隐患,从而加大重大传染病防控力度保障政府补助资金落到实处,经我单位自评年初绩效良好。

科技专干、医务人员、农业农村工作人员和乡村幼教人员待遇经费项目经费主要用于兑现我县村居大学生医务人员的各类人员经费,留住基层卫生人才,提升基层卫生室诊疗能力,保障政府补助资金落到实处,经我单位自评年初绩效良好。

应急仓库电梯维护费项目资金用于卫生应急仓库电梯维护费用等,提升墨脱县卫健委应急仓库电梯安全性,确保不发生安全事故,经我单位自评年初绩效良好。

农牧民住院分娩补助资金用于兑现农牧民住院分娩,提高农牧民群众住院分娩率,有效降低婴幼儿死亡、孕妇死亡率,经我单位自评年初绩效良好。

基本药物制度补助用于推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出,降低人民群众看病贵的问题,经我单位自评年初绩效良好。

重大传染病防控经费主要用于结核病、包虫病、艾滋病等重大传染病检测防控,公共卫生事件的检测防控以及血站的建设,经我单位自评年初绩效良好。

村卫生室运行经费主要用于提升基层村卫生室以及村医的运行等相关工作,经我单位自评年初绩效良好。

基层卫生人才能力提升培训经费主要用于乡镇、村居医务人员开展开展人才培训,提升医疗服务质量,加强基层服务能力,经我单位自评年初绩效良好。

基本公共卫生服务补助资金用于统筹开展重点人群健康管理,巡回诊疗等相关工作,经我单位自评年初绩效良好。

医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升)主要用于公立医院医疗服务能力提升,如:设备采购,科室能力建设等相关工作,经我单位自评年初绩效良好。

卫生健康人才培训主要用于县域、乡镇、村居医务人员开展开展人才培训,提升医疗服务质量,加强基层服务能力,经我单位自评年初绩效良好。

计划生育事业费主要用于开展妇幼工作时产生的相关工作经费,如:下乡督导检查,制定妇幼宣传册等相关工作。经我单位自评年初绩效良好。

乡村医生一次性退岗补贴,根据《关于建立乡村医生一次性退岗补助机制的通知》文件要求,我县符合要求人数14人,需支付一次性退岗补助,经我单位自评年初绩效良好。

干部在职学习学费资金主要目的为提升在职干部学习积极性,根据《关于印发<西藏自治区干部履历能力提升办法(试行)>的通知》要求:“在职取得学历学位,由所在单位报销全部学费”。经我单位自评年初绩效良好。

党建工作经费用于开展“主题党日活动、六进六同”以及党建工作等相关工作产生的费用,能有效提升党员党内活动的丰富性和积极性,经我单位自评年初绩效良好。

驻村工作队经费根据驻村办文件要求,为保障驻村工作队工作开展,提升驻村工作队积极性,提升驻村生活质量,申请相关资金,经我单位自评年初绩效良好。

十二、其他事项说明

我单位无任何债务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、卫生健康支出(类)卫生健康管理支出(款)行政运行(项)指机关正常运行所需经费。

五、政府性基金收入,县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。  

六、基本支出,指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出,指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。