墨脱县人民政府
    
目 录
第一部分 墨脱县法院概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 墨脱县法院2022年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 墨脱县法院2022年度部门决算数据
分析
第四部分 名词解释
第一部分 墨脱县法院构成情况
一、部门决算单位构成
墨脱县人民法院
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
1、审判法律规定由县人民法院管辖的和应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
2、受理各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定案件、由本院院长决定再审。
3、负责接待处理来信来访工作。
4、依法实施赔偿工作,积极参与社会治安综合治理,开展法制宣传教育工作。
5、加强法院队伍建设,依法管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员;做好县法院干警政治教育和业务培训工作,表彰法院先进集体和先进个人。
6、负责法官、法警的着装购置工作,管理县人民法院的武器装备和负责“两庭”的建设。
7、指导人民调解委员会的工作,处理不需要开庭审判的民事纠纷。
8、开展人民法院纪检工作,查处违法违纪案件,积极开展县人民法院同区内外司法部门的交流与合作,承办其他应由县人民法院负责的工作。
9、承办县委、政府、县委政法委交办和地区中级人民法院委托的其他工作。
(二)部门机构设置
墨脱县人民法院内设 4个机构。即政治部(综合办公室)、立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、执行局(司法警察大队),内设机构均为副科级建制。现有派出机构3个乡镇人民法庭。即格当乡人民法庭、达木80k中心人民法庭、背崩乡中心人民法庭、均为副科级建制。
第二部分 墨脱县法院2022年度部门决算明细表
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 收入支出决算总表  | 
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       公开01表  | 
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       编制单位:西藏林芝市墨脱县法院  | 
      
       
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       金额单位:万元  | 
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       收入  | 
      
       支出  | 
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       项目  | 
      
       行次  | 
      
       决算数  | 
      
       项目(按功能分类)  | 
      
       行次  | 
      
       决算数  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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       栏次  | 
      
       
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       1  | 
      
       栏次  | 
      
       
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       2  | 
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       一、财政拨款收入  | 
      
       1  | 
      
       1040.37  | 
      
       一、公共安全支出  | 
      
       20  | 
      
       839.42  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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       其中:政府性基金预算财政拨款  | 
      
       2  | 
      
       0.00  | 
      
       二、社会保障和就业支出  | 
      
       21  | 
      
       70.79  | 
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       二、上级补助收入  | 
      
       3  | 
      
       0.00  | 
      
       三、医疗卫生与计划生育支出  | 
      
       22  | 
      
       49.5  | 
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       三、事业收入  | 
      
       4  | 
      
       0.00  | 
      
       四、农林水支出  | 
      
       23  | 
      
       
  | 
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       四、经营收入  | 
      
       5  | 
      
       0.00  | 
      
       五、住房保障支出  | 
      
       24  | 
      
       80.66  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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       五、附属单位上缴收入  | 
      
       6  | 
      
       0.00  | 
      
       六、债务还本支出  | 
      
       25  | 
      
       
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       六、其他收入  | 
      
       7  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      
       26  | 
      
       
  | 
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| 
       本年收入合计  | 
      
       8  | 
      
       1040.37  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       27  | 
      
       1040.37  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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       用事业基金弥补收支差额  | 
      
       9  | 
      
       0.00  | 
      
       结余分配  | 
      
       28  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       年初结转和结余  | 
      
       10  | 
      
       0.00  | 
      
       交纳所得税  | 
      
       29  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       基本支出结转  | 
      
       11  | 
      
       0.00  | 
      
       提取职工福利基金  | 
      
       30  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       项目支出结转和结余  | 
      
       12  | 
      
       0.00  | 
      
       转入事业基金  | 
      
       31  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       经营结余  | 
      
       13  | 
      
       0.00  | 
      
       其他  | 
      
       32  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       14  | 
      
       
  | 
      
       年末结转和结余  | 
      
       33  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       15  | 
      
       
  | 
      
       基本支出结转  | 
      
       34  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       16  | 
      
       
  | 
      
       项目支出结转和结余  | 
      
       35  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       17  | 
      
       
  | 
      
       经营结余  | 
      
       36  | 
      
       0.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       18  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       37  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       19  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       38  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      
 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       财政拨款收入支出决算总表  | 
    |||||||||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       公开04表  | 
    ||||||
| 
       编制单位:西藏林芝市墨脱县法院  | 
      
       
  | 
      
       金额单位:万元  | 
    |||||||||
| 
       收 入  | 
      
       支 出  | 
    ||||||||||
| 
       项 目  | 
      
       行次  | 
      
       决算数  | 
      
       项目(按功能分类)  | 
      
       行次  | 
      
       决算数  | 
    ||||||
| 
       小计  | 
      
       一般公共预算财政拨款  | 
      
       政府性基金预算财政拨款  | 
    |||||||||
| 
       栏 次  | 
      
       
  | 
      
       1  | 
      
       栏 次  | 
      
       
  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
      
       4  | 
    ||||
| 
       一、一般公共预算财政拨款  | 
      
       1  | 
      
       1040.37  | 
      
       一、公共安全支出  | 
      
       15  | 
      
       839.42  | 
      
       839.42  | 
      
       0.00  | 
    ||||
| 
       二、政府性基金预算财政拨款  | 
      
       2  | 
      
       0.00  | 
      
       二、社会保障和就业支出  | 
      
       16  | 
      
       70.79  | 
      
       70.79  | 
      
       0.00  | 
    ||||
| 
       
  | 
      
       3  | 
      
       
  | 
      
       三、医疗卫生与计划生育支出  | 
      
       17  | 
      
       49.5  | 
      
       49.5  | 
      
       0.00  | 
    ||||
| 
       
  | 
      
       4  | 
      
       
  | 
      
       四、农林水支出  | 
      
       18  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       0.00  | 
    ||||
| 
       
  | 
      
       5  | 
      
       
  | 
      
       五、住房保障支出  | 
      
       19  | 
      
       80.66  | 
      
       80.66  | 
      
       0.00  | 
    ||||
| 
       
  | 
      
       6  | 
      
       
  | 
      
       六、债务还本支出  | 
      
       20  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       0.00  | 
    ||||
| 
       
  | 
      
       7  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       21  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||
| 
       本年收入合计  | 
      
       8  | 
      
       1040.37  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       22  | 
      
       1040.37  | 
      
       1040.37  | 
      
       0.00  | 
    ||||
| 
       
  | 
      
       9  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       23  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||
| 
       年初财政拨款结转和结余  | 
      
       10  | 
      
       0  | 
      
       年末财政拨款结转和结余  | 
      
       24  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       0.00  | 
    ||||
| 
       一、一般公共预算财政拨款  | 
      
       11  | 
      
       01  | 
      
       基本支出结转  | 
      
       25  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       0.00  | 
    ||||
| 
       二、政府性基金预算财政拨款  | 
      
       12  | 
      
       0.00  | 
      
       项目支出结转和结余  | 
      
       26  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       0.00  | 
    ||||
| 
       
  | 
      
       13  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       27  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||
| 
       总计  | 
      
       14  | 
      
       1040.37  | 
      
       总计  | 
      
       28  | 
      
       1040.37  | 
      
       1040.37  | 
      
       0.00  | 
    ||||
| 
       注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况  | 
    |||||||||||
| 
       一般公共预算财政拨款支出决算表  | 
      |||||||||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       公开05表  | 
      ||
| 
       编制单位:西藏林芝市墨脱县法院  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       金额单位:万元  | 
      ||||||
| 
       项目  | 
      
       年初结转和结余  | 
      
       本年支出  | 
      
       年末结转和结余  | 
      ||||||||
| 
       支出功能分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
      
       合计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
      |||||||
| 
       小计  | 
      
       人员经费  | 
      
       日常公用经费  | 
      |||||||||
| 
       类  | 
      
       款  | 
      
       项  | 
      
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       7  | 
      
       8  | 
      
       9  | 
      
       10  | 
      
       11  | 
      
       12  | 
      |
| 
       合计  | 
      
       0.00  | 
      
       1040.37  | 
      
       830.11  | 
      
       784.6  | 
      
       45.5  | 
      
       210.26  | 
      
       
  | 
      ||||
| 
       204  | 
      
       公共安全支出  | 
      
       0.00  | 
      
       839.42  | 
      
       632.56  | 
      
       587.06  | 
      
       45.5  | 
      
       206.86  | 
      
       
  | 
      |||
| 
       20405  | 
      
       法院  | 
      
       0.00  | 
      
       839.42  | 
      
       632.56  | 
      
       587.06  | 
      
       45.5  | 
      
       206.86  | 
      
       
  | 
      |||
| 
       2040501  | 
      
       行政运行  | 
      
       0.00  | 
      
       668.29  | 
      
       632.56  | 
      
       587.06  | 
      
       45.5  | 
      
       35.73  | 
      
       
  | 
      |||
| 
       2040599  | 
      
       其他法院支出  | 
      
       0.00  | 
      
       171.73  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       171.13  | 
      
       
  | 
      |||
| 
       208  | 
      
       社会保障和就业支出  | 
      
       0.00  | 
      
       70.79  | 
      
       70.79  | 
      
       70.79  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      |||
| 
       20805  | 
      
       行政事业单位离退休  | 
      
       0.00  | 
      
       69.63  | 
      
       69.63  | 
      
       69.63  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      |||
| 
       2080505  | 
      
       机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 
      
       0.00  | 
      
       69.63  | 
      
       69.63  | 
      
       69.63  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      |||
| 
       20827  | 
      
       财政对其他社会保险基金的补助  | 
      
       0.00  | 
      
       1.16  | 
      
       1.16  | 
      
       1.16  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      |||
| 
       2082701  | 
      
       财政对失业保险基金的补助  | 
      
       0.00  | 
      
       0.28  | 
      
       0.28  | 
      
       0.28  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      |||
| 
       2082702  | 
      
       财政对工伤保险基金的补助  | 
      
       0.00  | 
      
       0.88  | 
      
       0.88  | 
      
       0.88  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      |||
| 
       210  | 
      
       卫生健康支出  | 
      
       
  | 
      
       49.5  | 
      
       49.5  | 
      
       49.5  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       0.00  | 
      |||
| 
       21004  | 
      
       公共卫生  | 
      
       
  | 
      
       3.4  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       3.4  | 
      
       
  | 
      |||
| 
       2100499  | 
      
       其他公共卫生支出  | 
      
       
  | 
      
       3.4  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       3.4  | 
      
       
  | 
      |||
| 
       21011  | 
      
       行政事业单位医疗  | 
      
       
  | 
      
       8.66  | 
      
       8.66  | 
      
       8.66  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       0.00  | 
      |||
| 
       2101103  | 
      
       公务员医疗补助  | 
      
       
  | 
      
       8.66  | 
      
       8.66  | 
      
       8.66  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       0.00  | 
      |||
| 
       21012  | 
      
       财政对基本医疗保险基金的补助  | 
      
       
  | 
      
       37.45  | 
      
       37.45  | 
      
       37.45  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       0.00  | 
      |||
| 
       2101201  | 
      
       财政对职工基本医疗保险基金的补助  | 
      
       
  | 
      
       37.45  | 
      
       37.45  | 
      
       37.45  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       0.00  | 
      |||
| 
       221  | 
      
       住房保障支出  | 
      
       
  | 
      
       80.66  | 
      
       80.66  | 
      
       80.66  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       0.00  | 
      |||
| 
       22102  | 
      
       住房改革支出  | 
      
       
  | 
      
       80.66  | 
      
       80.66  | 
      
       80.66  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       0.00  | 
      |||
| 
       2210201  | 
      
       住房公积金  | 
      
       
  | 
      
       59.9  | 
      
       59.9  | 
      
       59.9  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       0.00  | 
      |||
| 
       2210203  | 
      
       购房补贴  | 
      
       
  | 
      
       20.76  | 
      
       20.76  | 
      
       20.76  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       0.00  | 
      |||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       0.00  | 
      |||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       0.00  | 
      |||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       0.00  | 
      |||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       0.00  | 
      |||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       0.00  | 
      |||
| 
       注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况  | 
      |||||||||||
| 
       
  | 
      
       一般公共预算财政拨款基本支出决算表  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       公开06表  | 
      
       
  | 
      |||||||||||||
| 
       
  | 
      
       编制单位:西藏林芝市墨脱县法院  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       单位:万元  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       人员经费  | 
      
       公用经费  | 
      
       
  | 
      |||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       经济分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
      
       金额  | 
      
       经济分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
      
       金额  | 
      
       经济分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
      
       金额  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       301  | 
      
       工资福利支出  | 
      
       782.77  | 
      
       302  | 
      
       商品和服务支出  | 
      
       45.48  | 
      
       310  | 
      
       资本性支出  | 
      
       0.02  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30101  | 
      
       基本工资  | 
      
       80.19  | 
      
       30201  | 
      
       办公费  | 
      
       9.26  | 
      
       31001  | 
      
       房屋建筑物构建  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30102  | 
      
       津贴补贴  | 
      
       419.91  | 
      
       30202  | 
      
       印刷费  | 
      
       
  | 
      
       31002  | 
      
       办公设备购置  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30103  | 
      
       奖金  | 
      
       30.92  | 
      
       30203  | 
      
       咨询费  | 
      
       
  | 
      
       31003  | 
      
       专用设备购置  | 
      
       0.02  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30106  | 
      
       伙食补助费  | 
      
       
  | 
      
       30204  | 
      
       手续费  | 
      
       
  | 
      
       31005  | 
      
       基础设施建设  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30107  | 
      
       绩效工资  | 
      
       
  | 
      
       30205  | 
      
       水费  | 
      
       0.23  | 
      
       31006  | 
      
       大型修缮  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30108  | 
      
       机关事业单位基本养老保险缴费  | 
      
       69.63  | 
      
       30206  | 
      
       电费  | 
      
       1  | 
      
       31007  | 
      
       信息网络及软件购置更新  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30109  | 
      
       职业年金  | 
      
       
  | 
      
       30207  | 
      
       邮电费  | 
      
       0.01  | 
      
       31008  | 
      
       物资储备  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30110  | 
      
       职工基本医疗保险缴费  | 
      
       36.25  | 
      
       30208  | 
      
       取暖费  | 
      
       
  | 
      
       31009  | 
      
       土地补偿  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30111  | 
      
       公务员医疗补助缴费  | 
      
       8.66  | 
      
       30209  | 
      
       物业管理费  | 
      
       
  | 
      
       31010  | 
      
       安置补助  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30112  | 
      
       其他社会保障缴费  | 
      
       1.16  | 
      
       30211  | 
      
       差旅费  | 
      
       0.01  | 
      
       31011  | 
      
       地上附着物和青苗补偿  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30113  | 
      
       住房公积金  | 
      
       59.9  | 
      
       30212  | 
      
       因公出国(境)费用  | 
      
       
  | 
      
       31012  | 
      
       拆迁补偿  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30114  | 
      
       医疗费  | 
      
       0.00  | 
      
       30213  | 
      
       维修(护)费  | 
      
       5.31  | 
      
       31013  | 
      
       公务用车购置  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30199  | 
      
       其他工资福利支出  | 
      
       76.16  | 
      
       30214  | 
      
       租赁费  | 
      
       0.00  | 
      
       31019  | 
      
       其他交通工具购置  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       303  | 
      
       对个人和家庭的补助  | 
      
       1.83  | 
      
       30215  | 
      
       会议费  | 
      
       0.00  | 
      
       31021  | 
      
       文物和陈列品购置  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30301  | 
      
       离休费  | 
      
       
  | 
      
       30216  | 
      
       培训费  | 
      
       
  | 
      
       31022  | 
      
       无形资产购置  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30302  | 
      
       退休费  | 
      
       
  | 
      
       30217  | 
      
       公务接待费  | 
      
       0.00  | 
      
       31099  | 
      
       其他资本性支出  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30303  | 
      
       退职(役)费  | 
      
       
  | 
      
       30218  | 
      
       专用材料费  | 
      
       0.98  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30304  | 
      
       抚恤金  | 
      
       
  | 
      
       30224  | 
      
       被装购置费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30305  | 
      
       生活补助  | 
      
       1.02  | 
      
       30225  | 
      
       专用燃料费  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30306  | 
      
       救济费  | 
      
       
  | 
      
       30226  | 
      
       劳务费  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30307  | 
      
       医疗费补助  | 
      
       
  | 
      
       30227  | 
      
       委托业务费  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30308  | 
      
       助学金  | 
      
       
  | 
      
       30228  | 
      
       工会经费  | 
      
       9.25  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30309  | 
      
       奖励金  | 
      
       
  | 
      
       30229  | 
      
       福利费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30311  | 
      
       代缴社会保险费  | 
      
       0.43  | 
      
       30231  | 
      
       公务用车运行维护费  | 
      
       6.02  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       30399  | 
      
       其他对个人和家庭的补助  | 
      
       0.2  | 
      
       30239  | 
      
       其他交通费用  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       30240  | 
      
       税金及附加费用  | 
      
       0.00  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      ||||||||||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       30299  | 
      
       其他商品和服务支出  | 
      
       13.41  | 
      
       
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       总计  | 
      
       784.6  | 
      
       
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       总计  | 
      
       45.5  | 
      
       
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       注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况  | 
      
       
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       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  | 
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       公开08表  | 
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       编制单位:西藏林芝市墨脱县法院  | 
      
       
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       金额单位:万元  | 
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       项目  | 
      
       年初结转和结余  | 
      
       本年收入  | 
      
       本年支出  | 
      
       年末结转和结余  | 
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       支出功能分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
      
       合计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
      
       合计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
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       类  | 
      
       款  | 
      
       项  | 
      
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       4  | 
      
       5  | 
      
       6  | 
      
       7  | 
      
       8  | 
      
       11  | 
      
       12  | 
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       合计  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
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       注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况  | 
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       说明:本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据  | 
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第三部分 墨脱县法院2022年度决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入1040.37万元、支出1040.37万元,与2021年相比,收、支各减少5万元,降低0.004%,减少的主要原因是专项经费减少。

二、 收入决算情况说明
本年收入合计1040.37万元,全部为财政拨款收入,无其他收入。
三、 支出决算情况说明
本年支出1040.37万元,基本支出830.11万元,占79.8%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入1040.37万元、支出1040.37万元,与2021年相比,收、支各少5万元,降低0.004%,减少的主要原因是专项经费减少。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1040.37万元,与2021年相比减少5万元,降低0.004%,主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档,按规定发放的工资福利、保险、公积金等增加,及人员经费、专项经费减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全(类)支出839.42万元,占81%;社会保障和就业(类)支出70.79万元,占6%;卫生健康(类)支出49.5万元,占5%;住房保障(类)支出80.66万元,占8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出为1040.37万元,其中:
1.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.28万元。
2.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.88万元。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出69.63万元。
4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)支出3.4万元。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出8.66万元。
6. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)支出37.45万元。
7.公共安全(类)法院(款)行政运行(项)支出668.29万元。
8. 公共安全(类)法院款)其他法院支出(项)支出171.13万元。
9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出59.9万元。
10.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出20.76万元。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出830.11万元,其中:人员经费784.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等;公用经费支出45.5万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、 关于2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费支出12.26万元,主要为公务用车运行维护费用,用于车辆日常维修、人员出差及下乡等,与2021年相比下降63%,主要贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约,车辆均无大修费用。2022年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。
八、 关于2022年度预算绩效情况说明
预算编制。按照财政厅2022年部门预算编制要求,按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,准确编制人员经费和公用经费,做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。
九、 其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费支出情况
2022年,机关运行经费支出668.29元,比2021年增加82.94万元,增长14%,主要是人员增加以及有关办公费用价格上涨以及业务量增加等。
(二) 政府采购支出情况
2022年未发生政府采购行为。
(三) 国有资产占用情况
截至2022年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中执法执勤用车5辆,特种专业技术用车2辆,其他用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、公共安全(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如法院保障机构正常运转、开展法院管理活动所发生的基本支出和项目支出。
五、政府性基金收入,县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。
六、基本支出,指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
七、项目支出,指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
八、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
附件:
西藏林芝市墨脱县法院